Акимат Алаколького района Алматинской области

Исполнение бюджета

Бюджет

        В бюджет поступило  3702,7 млн. тенге, из них в республиканский бюджет перечислено 1229,4 млн. тенге, в местный бюджет -  2473,3 млн.тенге.

         Собственные доходы увеличились на 111,1 процентов по сравнению с 2016 годом, и составил 1333,2 млн.тенге.

 

Бюджет  за первое полугодие 2017 года.

        В бюджет поступило  2495,9 млн. тенге, из них в республиканский бюджет перечислено 841,6 млн. тенге, в местный бюджет -  1654 млн.тенге.

         Собственные доходы увеличились на 112 процентов по сравнению с 2016 годом, и составил 896,7 млн.тенге.

 
 
 
 
 
 

Гражданский бюджет Алакольского района Алматинской области на 2017 год

 

 

         (млн. тенге)

Наименование

Утвержденный бюджет на 2017  г

Уточненный план на

  2017 г

 

Факт  выполнение на.

01.11.2016 г

01.11.2017 г

план

факт

% вып.

Темп роста

к факту

  01.11.2016г

.(%)

Сбор налогов и других платежей в гос. Бюджет

5444,1

5130,9

3619

3741,1

4724,4

126,3

130,5

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

2121,1

1971,7

966,4

1217,6

1354,3

111,2

140,1

Местный бюджет

3323

3159,2

2653

2523,5

3370,1

133,6

127,0

Доходы-всего

7914,5

9004,9

7720,4

7848,9

8655,0

110,3

112,1

Поступления – всего

1636,3

1670,6

1201,8

1284,1

1344,2

104,7

111,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Собственные доходы

1636,3

1670,6

1201,8

1284,1

1344,2

104,7

111,8

Прочие

41,2

38,7

250,8

25,3

768,8

303,9

306,5

Неналоговые поступления

16,6

9,8

16,9

6,4

9,0

141,1

53,2

Поступления трансфертов - Всего

6220,4

7285,7

6250,9

6533,0

6533,0

100

104,5

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Целевые трансферты

1849,6

2915

4076,7

2743,8

2743,8

100

67,3

Субвенция

4370,8

4370,8

2174,2

3789,3

3789,3

100

174,3

Расходы - всего

7914,5

9043,0

7415,2

7974,6

7904,8

99,1

106,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

5098,4

5543

3797,4

4786,6

4733,8

98,9

124,6

Социальная помощь и социальное обеспечение 

406,4

487,6

286,2

368,9

363,4

98,5

126,9

Жилищное - коммунальное хозяйство 

769,8

1071,6

1905,9

1054,9

1052,6

99,8

55,2

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

184,8

360,9

140,1

326,7

325,6

99,7

232,4

Сельское хозяйство 

196,1

197,9

212,9

175,1

172,9

98,7

81,2

Транспорт и коммуникации

300,4

401,0

413,3

395,5

395,2

99,9

95,6

Прочие 

958,6

981,1

659,4

866,9

861,3

99,3

130,6

                                                                                                                                                        (млн. тенге)

Наименование

Утвержденный бюджет на 2017  г

Уточненный план на

  2017 г

 

Факт  выполнение на.

01.07.2016 г

01.07.2017 г

план

факт

% вып.

Темп роста

к факту

  01.07.2016г

.(%)

Сбор налогов и других платежей в гос. Бюджет

5444,1

5047,8

3361,3

2588,8

2729,6

105,4

81,2

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

2121,1

1971,7

863,2

900,7

933,8

103,7

108,1

Местный бюджет

3323

3076,1

2498,1

1688,1

1795,7

106,3

71,8

Доходы-всего

7914,5

8578,4

4961,8

5514,5

5601,3

101,6

112,8

Поступления – всего

1636,3

1645,6

822,3

837,3

920,5

109,9

111,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Собственные доходы

1636,3

1645,6

822,3

837,3

920,5

109,9

111,9

Прочие

41,2

38,7

6,1

14,9

16,3

109,4

267,2

Неналоговые поступления

16,6

9,8

11,2

3,2

5,4

168,7

48,2

Поступления трансфертов - Всего

6220,4

6884,3

4122,2

4659,1

4659,1

100

113,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Целевые трансферты

1849,6

2513,5

2512,8

1748,3

1748,3

100

69,5

Субвенция

4370,8

4370,8

1609,4

2910,8

2910,8

100

180,8

Расходы - всего

7914,5

8616,6

4934,9

5403,5

5383,5

99,6

109,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

5098,4

5230,9

2609,8

3180,3

3176,6

99,8

121,7

Социальная помощь и социальное обеспечение 

406,4

483,1

193,5

237,3

233,2

98,2

120,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 

769,8

1021,1

1416,1

747,4

742,8

99,3

52,4

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

184,8

301,5

100,5

151,4

150,9

99,6

150,1

Сельское хозяйство 

196,1

197,9

113,6

115,5

114,6

99,2

100,8

Транспорт и коммуникации

300,4

401,0

54,1

278,2

277,9

99,8

513,6

Прочие 

958,6

981,1

447,3

693,4

687,5

99,1

153,7

Руководитель отдела экономики

и бюджетного планирования                                            С.Н.Бекболатов

Исполнитель:  Отдел экономики и

 бюджетного планирование

Тел:8/728337-91-31

 

Гражданский бюджет Алакольского района Алматинской области на 2017 год

 

                                                                                                                                                    (млн. тенге)

Наименование

Утвержденный бюджет на 2017  г

Уточненный план на

  2017 г

 

Факт  выполнение на.

01.07.2016 г

01.07.2017 г

план

факт

% вып.

Темп роста

к факту

  01.07.2016г

.(%)

Сбор налогов и других платежей в гос. Бюджет

5444,1

5047,8

3361,3

2588,8

2729,6

105,4

81,2

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

2121,1

1971,7

863,2

900,7

933,8

103,7

108,1

Местный бюджет

3323

3076,1

2498,1

1688,1

1795,7

106,3

71,8

Доходы-всего

7914,5

8578,4

4961,8

5514,5

5601,3

101,6

112,8

Поступления – всего

1636,3

1645,6

822,3

837,3

920,5

109,9

111,9

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Собственные доходы

1636,3

1645,6

822,3

837,3

920,5

109,9

111,9

Прочие

41,2

38,7

6,1

14,9

16,3

109,4

267,2

Неналоговые поступления

16,6

9,8

11,2

3,2

5,4

168,7

48,2

Поступления трансфертов - Всего

6220,4

6884,3

4122,2

4659,1

4659,1

100

113,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Целевые трансферты

1849,6

2513,5

2512,8

1748,3

1748,3

100

69,5

Субвенция

4370,8

4370,8

1609,4

2910,8

2910,8

100

180,8

Расходы - всего

7914,5

8616,6

4934,9

5403,5

5383,5

99,6

109,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

5098,4

5230,9

2609,8

3180,3

3176,6

99,8

121,7

Социальная помощь и социальное обеспечение 

406,4

483,1

193,5

237,3

233,2

98,2

120,5

Жилищное - коммунальное хозяйство 

769,8

1021,1

1416,1

747,4

742,8

99,3

52,4

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

184,8

301,5

100,5

151,4

150,9

99,6

150,1

Сельское хозяйство 

196,1

197,9

113,6

115,5

114,6

99,2

100,8

Транспорт и коммуникации

300,4

401,0

54,1

278,2

277,9

99,8

513,6

Прочие 

958,6

981,1

447,3

693,4

687,5

99,1

153,7

           Руководитель отдела экономики

           и бюджетного планирования                                                                       С.Н.Бекболатов

Исполнитель:  Отдел экономики и

 бюджетного планирование

Тел:8/728337-91-31

 

Гражданский бюджет Алакольского района Алматинской области на 2017 год

                                                                                                                                                          (млн. тенге)

Наименование

Утвержденный бюджет на 2017  г

Уточненный план на

  2017 г

 

Факт  выполнение на.

01.06.2016 г

01.06.2017 г

план

факт

% вып.

Темп роста

к факту

  01.06.2016г

.(%)

Сбор налогов и других платежей в гос. Бюджет

5444,1

5444,1

2146,0

2420,8

2212,4

91

103

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский бюджет

2121,1

2121,1

452,3

812,1

746,9

92

165

Местный бюджет

3323

3323

1693,7

1608,7

1465,5

91

86,5

Доход-всего

7914,5

8211,8

3098,7

3616,6

3706,0

102,5

119,6

Поступления – всего

1636,3

1636,3

756,6

742,1

828,6

111,6

109,5

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Собственные доходы

1440,4

1440,4

665,7

671,4

666,6

99,3

100,1

Прочие

41,2

41,2

5,0

10,5

13,9

132,4

278

Неналоговые поступления

16,6

16,6

9,5

3903,0

3436,2

88,0

36170

Поступления трансфертов - Всего

6220,4

6517,7

2327,6

2860,1

2860,1

100

122,8

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Целевые трансферты

1849,6

2146,9

1425,9

889

889

100

62,3

Субвенция

4370,8

4370,8

901,7

1971,1

1971,1

100

218,6

Расходы - всего

7914,5

8250,0

3141,5

3185,9

3160,9

99,2

100,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

5098,4

5112,9

1734,0

1943,0

1941,9

99,9

111,9

Социальная помощь и социальное обеспечение 

406,4

482,1

147,2

172,9

171,7

99,3

116,6

Жилищное - коммунальное хозяйство 

769,8

875,6

764,9

303,4

288,9

95,2

37,8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

184,8

201,8

68,5

88,1

87,5

99,3

127,7

Сельское хозяйство 

196,1

198,0

86,4

95,8

95,5

99,7

110,5

Транспорт и коммуникации

300,4

401,0

17,8

69,1

68,9

99,7

387

Прочие 

958,6

978,6

322,7

513,6

506,5

98,6

156,9

 

Руководитель отдела экономики

и бюджетного планирования                                            С.Н.Бекболатов

Исполнитель:  Отдел ЭиБП  

Тел:8/728337-91-31

 

 
 


Создано на платформе Alison CMS © 2011-2017. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».